Добрый день!
Мы ООО на общей системе, занимаемся производством. Нам поступила предоплата от покупателя 27.06.14, а поставка и окончательная оплата будет 25 июля 2014.
Вопрос - по итогам 2 кв, как поступить с НДС начисленным?
1. Могу ли я его не платить за 2 кв?
2. В декларации за 2 кв нужно ли показывать про этот НДС с аванса и в каком разделе?